BUX 139790.13 0,12 %
OTP 45810 -0,35 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Várakozások alatti Matáv-negyedév (részletes)

Az első negyedév kedvező számai után romlott a Matáv teljesítménye a második negyedévben. A működési eredmény 67 milliárdos értéke már csak 5,6 százalékos emelkedést mutat, a növekvő pénzügyi veszteségek miatt ez adó előtt 33 milliárdra csökkent, ami 11 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól.

2003. augusztus 14. csütörtök, 08:29

Google Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!

Az első negyedévi 19 milliárd után a második három hónapban 14 milliárd foirnt adózott nyereséget termelt a Matáv. A távközlési cégeknél az egyik legfontosabb mérőszámnak számító EBITDA ráta 46-ról 43,5 százalékra süllyedt, igaz az idei tervekben szereplő 40 százalékot minden bizonnyal sikerül tartani.
A bevételek 3,3 százalékkal 296,9 milliárd forintra emelkedtek a magasabb mobil, adat és bérelt vonali bevételeknek köszönhetően. Ezt részben ellensúlyozta a belföldi és nemzetközi, valamint az egyéb forgalmi bevételek csökkenése. A vezetékes üzletág kissé csökkenő bevételek mellett 38,5 százalékos EBITDA-rátát ért el, a vonalszám csökkenés lassult a második negyedév folyamán.
A Westel bevételei 10,5 százalékkal emelkedtek, ezzel szemben a nyereségesség romlott, az első negyedéves 43-ról féléves szinten 39,3 százalékra csökkent. Június végén a Westel 3,5 millió előfizetővel rendelkezett. A második negyedévben kedvező tendencia, hogy csökkent az előfizetők lemorzsolódása.
A MakTel bevételei változatlan szinten alakultak - vagyis az első negyedéves kedvezőtlen fordulat után nem igazán következett javulás -, az EBITDA ráta viszont továbbra is 55 százalék feletti, ami 18 milliárd forintot jelent az egy évvel korábbi 16 milliárddal szemben.
A Matáv üzleti eredménye 67,3 milliárd forint volt (a második negyedben 30,9 mrd), ez 5,6 százalékkal magasabb a 2002 első félévinél.
Az üzleti tevékenység az első félévben 98 milliárd forint nettó casht termelt (I.né = 44,8 mrd). A pénzügyi veszteség 20,5 milliárd forint volt, szemben a 2002. első félévi 11,7 milliárd forinttal. A jelentős növekedés a nettó árfolyamveszteség 9,7 milliárdos emelkedésének tudható be, amit elsősorban a gyengülő forint okozott. A nettó pénzügyi eredmény 5,8 milliárd forint nettó árfolyamveszteséget, 13,8 milliárd kamatköltséget, 1,3 milliárd jutalékot és egyéb költséget, valamint 400 millió forint kamat és egyéb pénzügyi bevételt foglal magában.
A társasági adó másfél milliárddal 7,6 milliárd forintra csökkent, miután a Matáv Rt szélessávú beruházásokra érvényesített adókedvezményét részben ellensúlyozta a Westel és a MakTel magasabb adózás előtti eredménye. A kisebbségi részesedésekre jutó eredmény 600 millióval nőtt és 6,4 milliárd forintot tett ki. A nettó eredmény 33,251 milliárd forint lett, 11,9 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól.

Molnár Gergely
Molnár Gergely

Ez is érdekelhet